稽核室
Internal Audit
稽核室
蔡承儒 主任
內部稽核
內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,除定期列席董事會報告外,視需要不定期向董事長、獨立董事及高階經理人報告。目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
內部稽核人員之任免及考核
本公司之內部稽核主管之任免應經審計委員會及董事會決議通過。其考評、薪資報酬,應提報薪資報酬委員會及董事會通過。內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬等則由稽核主管簽報至本公司董事長核定。